Formannskapets innstilling er i henhold til Kommunelovens § 14-3 lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med ettersyn er å gi allmennheten mulighet til å gi kommunestyret innspill før endelig vedtak. Alle dokumentene finner du her:
Budsjett 2026 - Økonomiplan 2026-2029
Formannskapets innstilling til budsjett:
1. Værøy kommunestyre viser til forslaget for budsjett 2026 og økonomiplan 2026 – 2029. Kommunestyret slutter seg til de rammer, mål og tiltak innenfor de ulike handlingsområder med de framlagte endringer.
2. Budsjettet vedtas på netto rammenivå.
3. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for kommende økonomiplanperiode med de framlagte endringer.
4. Rammen for låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr. 16 300 000 for 2026, og i tillegg lån til videreutlån (startlån) på kr. 2 000 000.
5. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret.
6. Kommunale satser for 2026 vedtas i henhold til vedlagte prisoversikt.
7. Finansielle måltall 2026 – 2029:
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: 2,0
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter: 120,0
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter: 10,0
8. I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i 2026 bare på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum (alternativ d). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer økes til 5 promille fra skatteåret 2026. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
9. Administrasjonen igangsette arbeidet med en helhetlig kommunal kompetanseplan. Planen skal omfatte både nåværende og framtidige kompetansebehov. Det legges opp til bred involvering av etater, tillitsvalgte og andre relevante aktører i planarbeidet. Administrasjonen bes legge fram et ferdig forslag til kompetanseplan for politisk behandling innen mars 2026.
10. Kommunen legger til rette for mottak av eternitt
11. Reasfaltering, gang- og sykkelveier Formannskapet vedtar at de avsatte midlene til tiltak 002 Asfaltering Havneveien (1 250 000) og tiltak 003 Ferdigstillelse av Idrettshall – uteområde (625 000) inngår i en samlet, strategisk satsing på forbedring av kommunens veinett og trafikksikkerhet. I tillegg vedtas følgende: Det igangsettes en helhetlig planfase som vurderer tilstanden på alle kommunale veier, prioriterer nødvendige strekninger og samordner eventuelle gravearbeid. Eventuelle behov for ytterligere reasfaltering legges fram i revidert budsjett 2026. Kommunen skal samtidig styrke samarbeidet med Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune for reasfaltering av fylkesveier og utvikling av gang- og sykkelveier. Trafikksikkerhetsplanen revideres, og det gjennomføres en vurdering av om avsatt areal til parkering ved Idrettshall, er tilstrekkelig. Dersom det avdekkes behov for økt areal, skal dette innarbeides sammen med et eventuelt økt behov for midler til asfaltering. Tiltakene finansieres innenfor avsatt/revidert investeringsramme, og det arbeides aktivt for å hente inn eksterne midler.
12. Utvidelse av parkeringsplass servisebygg Kr 50 000 ansvar 40 tas ut av driftsbudsjett.
13. Forslag til justering av investeringsbudsjett for uteområde ved Værøy skole I kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett er det avsatt 7,5 millioner kroner til oppgradering av uteområdet ved Værøy skole. Vi foreslår at den avsatte rammen for Værøy skole midlertidig reduseres til 4 millioner eks. spillemidler, med bakgrunn i at en vellykket utforming av skolegården krever bred involvering fra brukerne. Det er viktig at relevante aktører får komme med konkrete forslag før endelig utforming og kostnadsberegning fastsettes. For å sikre dette, foreslås det å nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra elevråd, ungdomsråd, tillitsvalgte, ansatte, FAU og rektor, med kommunedirektør som ansvarlig for opprettelse. Gruppen skal utarbeide forslag til utforming av uteområdet, som legges frem for formannskapet til godkjenning innen første halvdel av 2026. Beløpet som nå avsettes, er foreløpig, og investeringsbudsjettet kan justeres opp når prosjektet er ferdig prosjektert og konkrete kostnader foreligger. Man, har som intensjonen om å finansiere inntil halvparten av kostnadene gjennom spillemidler.
14. Hjemmehjelp: Administrasjonen ser på mulige endringer av stillingsbeskrivelse og eventuelt nye oppgaver. Vi ønsker å styrke hjemmehjelptjenesten, ved å øke allerede eksisterende stillingsprosent fra 40 til 100 %. Økte lønnskostnader tas fra tjeneste 40 (renholder skole).
15. Renholder skole: Økning renholds behov skole/hall tas ut av (omdisponeres) driftsbudsjett (ansvar 40) inntil at behov er kartlagt og renholdsplan er utarbeidet. Kr 550 000 fra tjeneste 40.